Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8213393220 |
Číslo faktúry: | FD /0173/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0173_18 |
Zverejnené: | 24.07.2018 |