Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9150519 |
Číslo faktúry: | FD /0255/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0255_15 |
Zverejnené: | 28.12.2015 |