Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20180706
Číslo faktúry: FD /0117/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Dubovce
Dodávateľ: GuR
Adresa: Potočná 65,90901 Skalica
IČO: 35495669
Predmet: toner, kábel
Fakturovaná suma s DPH: 122,53
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.06.2018
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 16.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0117_18
Zverejnené: 18.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov